市健康產業集團自成立以來著力強化財務過程監管,常態化開展內部審計工作,發揮審計監督作用,保障業務合規開展。

一是審計監督查隱患,按照“抓重點、掃盲點、透一點”的工作思路,通過季度常態化審計、不定時專項審計、內控評價等日常工作全面排查風險隱患,截至11月底累計開展審計4次。二是問題整改化風險,著力做好審計監督“后半篇”文章,對審計發現的問題,列出清單,明確整改責任人和整改時限,并密切關注整改進度,確保各類問題及時整改完畢。三是結果運用促提高,根據審計結果,倒查問題原因,開展針對性培訓4次,修改完善《資金結算審批表》等表格3張,建立《預算管理制度(試行)》等內控制度5項,建立月度財務內控復盤工作機制,提升日常業務操作合規意識、經營和業務預警風險水平,助力集團高質量發展。